Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, iç kontrol sistemini 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği çerçevesinde yapılandırmıştır. Sistem; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenlerinden oluşur.
Birimimizde iç kontrol, kalite güvence ve bilgi güvenliği sistemleriyle ortak bir çerçevede yürütülmektedir. Görev tanımları, iş akış süreçleri ve risk yönetimi her üç sistem için tek bir doküman seti üzerinden işletilir; böylece aynı bilgi üç ayrı yerde ayrı ayrı üretilmez.
Bu sayfalarda yayımlanan belgeler, birimimizin faaliyetlerinin mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli biçimde yürütüldüğünü; kaynakların korunduğunu ve süreçlerin kişilere bağımlı olmadan sürdürülebildiğini ortaya koymaktadır.
Üniversitemiz genelindeki iç kontrol belgelerine, mevzuata, rehberlere ve standart formlara Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın İç Kontrol Sistemi sayfasından ulaşabilirsiniz.